Auditorias
| Nro | Año | Descripción | Documentos |
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| 81 | 2014 | Correspondiente a la gestión 2014, se elaboró en cumplimiento a la “Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna”, numeral 3.1 “Responsabilidades”, aprobado con Resolución CGR-1/045/2001 de 20/07/2001 emitida por la ex CGR actual Contraloría General del Estado. |
Resumen Ejecutivo |
| 82 | 2014 | Informe de Control Interno Emergente de la Auditoria Especial a la Aprobación e implantación del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración Jurada de Bienes y Rentas en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual Ejecutada en cumplimiento a disposiciones legales y al POA de Auditoria Interna - Gestión 2014. |
Resumen Ejecutivo |
| 83 | 2013 | El Informe Semestral de Actividades del Área de Auditoria Interna, correspondiente a la gestión 2013, se elabora en cumplimiento a la “Guía para el Control y Elaboración del informe de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna”, numeral 3.1 Responsabilidades, aprobado con Resolución CGR-1/045/2011 de 20 de julio de 2001, emitida por la Contraloría General de la República (Actual Contraloría General del Estado). |
Resumen Ejecutivo |
| 84 | 2013 | Nota administrativa referida a la auditoria especial sobre pago a consultores en línea partida 2520 gestión 2010 (Con indicios de responsabilidad administrativa). |
Resumen Ejecutivo |
| 85 | 2013 | “Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones pendientes del primer Informe de Seguimiento MDPEP/SENAPI/INF/UAI N° 010/2012 de 23 de Octubre de 2012 Emergente del Informe de Control Interno MDPEP/SENAPI/INF/UAI N° 003/2011” “Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria Correspondiente a la Gestión 2010”. |
Resumen Ejecutivo |
| 86 | 2013 |
Resumen Ejecutivo |
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| 87 | 2013 | Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Control Interno MDPEP/SENAPI/INF/UAI N° 017/2010 emergente de la auditoria especial de almacenes y activos fijos gestión 2009 y el periodo comprendido del 01 de enero al 20 de junio de 2010. |
Resumen Ejecutivo |
| 88 | 2013 | “Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno MDPEP/SENAPI/INF/UAI N° 013/2010 emergentes de la auditoria especial sobre Títulos de Registros y Renovación de Signos Distintivos Gestión 2009 al 31 de Mayo de 2010”. |
Resumen Ejecutivo |
| 89 | 2013 | “Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno MDPEP/SENAPI/INF/UAI N° 007/2012 Pago excepcional por información errónea publicada en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia Edición N° 215 correspondiente a los meses de Septiembre - Octubre 2010”. |
Resumen Ejecutivo |
| 90 | 2013 | Auditoria especial sobre pago a consultores partida presupuestaria 25220 estudios e investigaciones sin contar con todos los respaldos requeridos gestión 2008. |
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