Auditorias
| Nro | Año | Descripción | Documentos |
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| 91 | 2013 | La Planificación Estratégica del Área de Auditoria Interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, correspondiente a las gestiones 2014, 2015 y 2016, se realizó en atención a la Nota CGE/SCCI-025-84/2013 de la CGE enmarcado en la “Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoria Interna” –CI/04, aprobada mediante Resolución CGR-1/067/00 de 20/09/2000 de 20/03/2000, emitida por la CGE. |
Resumen Ejecutivo |
| 92 | 2013 | Auditoria especial sobre pago a consultores partida presupuestaria 25220 estudios e investigaciones sin contar con todos los respaldos requeridos gestión 2008. |
Resumen Ejecutivo |
| 93 | 2013 | “Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno MDPEP/SENAPI/INF/UAI N° 007/2012 Pago excepcional por información errónea publicada en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia Edición N° 215 correspondiente a los meses de Septiembre - Octubre 2010”. |
Resumen Ejecutivo |
| 94 | 2013 | “Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno MDPEP/SENAPI/INF/UAI N° 013/2010 emergentes de la auditoria especial sobre Títulos de Registros y Renovación de Signos Distintivos Gestión 2009 al 31 de Mayo de 2010”. |
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| 95 | 2013 | Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Control Interno MDPEP/SENAPI/INF/UAI N° 017/2010 emergente de la auditoria especial de almacenes y activos fijos gestión 2009 y el periodo comprendido del 01 de enero al 20 de junio de 2010. |
Resumen Ejecutivo |
| 96 | 2013 |
Resumen Ejecutivo |
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| 97 | 2013 | “Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones pendientes del primer Informe de Seguimiento MDPEP/SENAPI/INF/UAI N° 010/2012 de 23 de Octubre de 2012 Emergente del Informe de Control Interno MDPEP/SENAPI/INF/UAI N° 003/2011” “Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria Correspondiente a la Gestión 2010”. |
Resumen Ejecutivo |
| 98 | 2012 | Correspondiente a la auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estado de Ejecución Presupuestaria, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2012. |
Resumen Ejecutivo |
| 99 | 2012 | Correspondiente al Informe de Control Interno sobre el Pago excepcional por información errónea publicada en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia Edición N° 215 correspondiente a los meses de Septiembre - Octubre 2010, actividad no programada en el POA Reformulado gestión 2012 de la Unidad de auditoria Interna de la entidad. |
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| 100 | 2012 | El Programa Operativo Anual de la Gestión 2013 fue elaborada en cumplimiento a la Resolución N° CGR-1/067/00 “Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoria Interna”, emitida por la Contraloría General del Estado. |
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