Auditorias
| Nro | Año | Descripción | Documentos |
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| 91 | 2013 | La Planificación Estratégica del Área de Auditoria Interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, correspondiente a las gestiones 2014, 2015 y 2016, se realizó en atención a la Nota CGE/SCCI-025-84/2013 de la CGE enmarcado en la “Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoria Interna” –CI/04, aprobada mediante Resolución CGR-1/067/00 de 20/09/2000 de 20/03/2000, emitida por la CGE. |
Resumen Ejecutivo |
| 92 | 2013 | Que reformula el Informe circunstanciado MDPEP/SENAPI/INF/UAI/No. 006/2012 “Procedimiento para la adquisición de materiales destinados a almacenes - registro en la entrega de materiales y registros en tarjetas kardex gestión 2008”. |
Resumen Ejecutivo |
| 93 | 2013 |
Resumen Ejecutivo |
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| 94 | 2013 | La Planificación Estratégica del Área de Auditoria Interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, correspondiente a las gestiones 2011, 2012, 2013, se realizó conforme a la “Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoria Interna” - CI/04, aprobada mediante Resolución CGR-1/067/00 de 20/09/2000 de 20/03/2000, emitida por la CGE. |
Resumen Ejecutivo |
| 95 | 2013 | Correspondiente al primer seguimiento al Informe de Control Interno MDPEP/SENAPI/INF/UAI. N° 002/2012, emergente del examen de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual al 31 de diciembre de 2011, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2013. |
Resumen Ejecutivo |
| 96 | 2013 | Correspondiente a la auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estado de Ejecución Presupuestaria, al 31 de diciembre de 2012, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2013. |
Resumen Ejecutivo |
| 97 | 2013 | Correspondiente al Informe Anual de Actividades de la Unidad Auditoria del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI Gestión 2012, elaborado en cumplimiento a la Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las Unidades de Auditoria Interna aprobado mediante Resolución CGR-1/045/2001 de agosto del 2001. |
Resumen Ejecutivo |
| 98 | 2012 | Correspondiente al Informe de Control Interno sobre el Pago excepcional por información errónea publicada en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia Edición N° 215 correspondiente a los meses de Septiembre - Octubre 2010, actividad no programada en el POA Reformulado gestión 2012 de la Unidad de auditoria Interna de la entidad. |
Resumen Ejecutivo |
| 99 | 2012 | Correspondiente a la auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estado de Ejecución Presupuestaria, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2012. |
Resumen Ejecutivo |
| 100 | 2012 | Correspondiente al Informe Anual sobre las Actividades, desarrolladas por la Unidad de Auditoria Interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, ejecutadas en cumplimiento al Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2011. |
Resumen Ejecutivo |