Estado Plurinacional de Bolivia /Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Auditoria Interna

Publicado 30 de Septiembre del 2015

Informe de Control Interno Emergente de la Auditoria Especial al cumplimiento del Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de Bienes y Renta (PCO-DJBR) en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.

Publicado 30 de Agosto del 2015

Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno MDPEP/SENAPI/AAI N° 004/2014, emergente de la Auditoria Especial a la Aprobación e implementación del PCO DJBR en el SENAPI.

Publicado 30 de Junio del 2015

La fórmula de la Planificación Estratégica del Área de Auditoria Interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, correspondiente a las gestiones 2014, 2015 y 2016, se realizó conforme a lo dispuesto en la Nota CGE/SCCI-025-84/2013 de la CGE enmarcado en la “Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoria Interna” -CI/04, aprobada mediante Resolución CGR-1/067700 de 20/09/2000 de 20/03/2000, emitida por la CGE.

Publicado 25 de Marzo del 2015

El Informe de 25 de Marzo de 2015 “Informe de Control Interno resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados complementarios del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual correspondientes a la gestión 2014”

Publicado 28 de Febrero del 2015

Correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Control Interno MDPYEP/INF/UAI N° 03/2014 de 31 de Marzo de 2014 emergente del examen de confiabilidad de los Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos consolidados y Estados complementarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Correspondientes al SENAPI por el periodo finalizado el 31 de Diciembre de 2013.

Publicado 2 de Febrero del 2015

Correspondiente a la gestión 2014, fue programada y ejecutada en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoria Interna, numeral 304.07 “Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual” aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 y la “Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna” numeral 3.1 “Responsabilidades” aprobado con Resolución CGR-1/045/2001 de 20 de julio de 2001, emitida por la Contraloría General de la República (Actual Contraloría General del Estado).

Publicado 31 de Diciembre del 2014

Informe circunstanciado de hechos emergentes del relevamiento de documentación e información referente al incumplimiento del deber formal de presentación de la información del Libro Compras - Ventas IVA a través  del Software Da Vinci - Modulo LCV de la oficina virtual, correspondiente a los periodos fiscales de Abril a Diciembre de la Gestión 2010 del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. (Con Indicios de Responsabilidad Administrativa).

Publicado 31 de Diciembre del 2014

Informe Emergente del relevamiento de documentación e información referente al incumplimiento del deber formal de presentación de la información del Libro Compras - Ventas IVA a través del software Da Vinci - Modulo LCV de la oficina virtual, correspondiente a los periodos fiscales de Abril a Diciembre de la gestión 2010 del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.