Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno MDPEP/SENAPI/AAI/INF N° 007/2015, emergente de la Auditoria Especial al cumplimiento del Procedimiento para el cumplimiento de la DJBR en el SENAPI - gestión 2014.
Informe de Control Interno Emergente a la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos Estados complementarios del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, por el Periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.
Emergente del examen de confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios del SENAPI por el Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.
Correspondiente a la gestión 2015, fue programada y ejecutada en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoria Interna y a la “Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna”, emitidas por la Contraloría General de la República (Actual Contraloría General de Estado).
“Auditoria Operacional al proceso de registro de obras literarias - tesis en la Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos por el periodo comprendido entre el 01/07/2014 al 30/06/2015”.
Informe de Control Interno Emergente de la Auditoria Especial al cumplimiento del Procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de Bienes y Renta (PCO-DJBR) en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.
Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno MDPEP/SENAPI/AAI N° 004/2014, emergente de la Auditoria Especial a la Aprobación e implementación del PCO DJBR en el SENAPI.
La fórmula de la Planificación Estratégica del Área de Auditoria Interna del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, correspondiente a las gestiones 2014, 2015 y 2016, se realizó conforme a lo dispuesto en la Nota CGE/SCCI-025-84/2013 de la CGE enmarcado en la “Guía para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Unidades de Auditoria Interna” -CI/04, aprobada mediante Resolución CGR-1/067700 de 20/09/2000 de 20/03/2000, emitida por la CGE.
El Informe de 25 de Marzo de 2015 “Informe de Control Interno resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados complementarios del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual correspondientes a la gestión 2014”
Correspondiente al seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Control Interno MDPYEP/INF/UAI N° 03/2014 de 31 de Marzo de 2014 emergente del examen de confiabilidad de los Registros y Estados de la Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos consolidados y Estados complementarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Correspondientes al SENAPI por el periodo finalizado el 31 de Diciembre de 2013.
Correspondiente a la gestión 2014, fue programada y ejecutada en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoria Interna, numeral 304.07 “Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual” aprobadas mediante Resolución CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 y la “Guía para el Control y Elaboración del Informe de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna” numeral 3.1 “Responsabilidades” aprobado con Resolución CGR-1/045/2001 de 20 de julio de 2001, emitida por la Contraloría General de la República (Actual Contraloría General del Estado).
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